银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行
强化内部审计监督职能保障信贷安全运行
随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的日新月异,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审计应深入到信用社广阔业务及经营活动领域开展审计工作,积极献计献策,充分发挥内部审计的风险评价和预警功能,为信用社内部提升管理水平,确保信贷安全运行,提高经营效益做好服务和监督。
一、抓工作重点,着力保障业务经营安全
近几年来,我县信用联社进一步确立业务拓展、内控先行的经营理念,严格执行国家经济金融方针政策、法律法规,着力完善内部控制,坚持走规范发展之路。通过近几年坚持不懈的努力,经营运作和管理的制度化、规范化水平进一步提高,一般性违规违纪行为受到很大约束,这与内审部门有效发挥查错防弊作用是分不开的。结合我县农信社的特点和央行票据兑付监测期的具体要求,内审监督在继续重视违规整改和防范的同时,顺应形势发展,把工作重心转移到强化管理,提高效益、防范风险上来,紧紧围绕联社总体发展目标扎实开展工作,着力为联社经营决策及强化管理当好参谋做好顾问,以促进农信社强化管理、提高效益,有效控制经营风险。
在强化经营,提高管理水平方面,着重评价农信社内部控制的严密性和完善性;各类制度规章的科学性和完整性,方法措施的有效性和可操作性。内审部门通过定期和不定期的检查,对各项业务流程进行梳理,发现潜在的风险点,并提出改进建议。例如,在贷款审批过程中,内审部门会重点关注贷款的合规性、真实性和安全性,确保每一笔贷款都能符合国家法律法规和信用社的内部规定。同时,内审部门还会对贷后管理进行跟踪检查,确保贷款资金的使用符合约定用途,及时发现并解决可能出现的问题。
二、加强队伍建设,提升内审人员素质
为了更好地适应新形势下的内部审计工作,我县信用联社高度重视内审队伍的建设,不断提升内审人员的综合素质。一是加强政治思想教育,组织内审人员深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,增强他们的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,确保他们在工作中始终坚定正确的政治方向。二是加强业务培训,定期邀请行业专家和学者为内审人员进行专题讲座,帮助他们掌握最新的审计技术和方法,提高审计工作的专业性和科学性。三是加强职业道德教育,通过开展案例分析、警示教育等活动,增强内审人员的职业道德意识,树立良好的职业形象。
在队伍建设方面,我县信用联社还注重选拔和培养年轻人才,为内审队伍注入新的活力。通过内部竞聘、外部招聘等多种方式,吸引了一批具有较高学历和丰富经验的专业人才加入内审队伍。同时,建立了一套科学的绩效考核机制,对内审人员的工作业绩进行定期评估,激励他们在工作中不断进取,提高工作效率和质量。此外,还鼓励内审人员参加各种专业资格考试,如注册会计师、注册内部审计师等,不断提升自身的专业水平和竞争力。
三、创新审计方式,提高审计效率
面对日益复杂的业务环境,传统的审计方式已经难以满足现代审计工作的需求。为此,我县信用联社积极探索创新审计方式,提高审计效率。一是引入大数据技术,利用先进的数据分析工具,对海量数据进行快速处理和分析,及时发现潜在的风险点。通过大数据技术的应用,内审部门可以更加全面、准确地了解信用社的业务状况,为管理层提供科学的决策依据。二是推行远程审计,借助互联网技术,实现对各分支机构的远程监控和审计,大大减少了现场审计的时间和成本。三是实行交叉审计,打破地域和部门的限制,组织不同地区的内审人员进行交叉审计,避免因熟人关系而产生的审计盲区,提高审计的客观性和公正性。
在创新审计方式的过程中,我县信用联社还注重加强与其他金融机构的合作交流,借鉴先进经验和做法,不断完善自身的审计体系。例如,与商业银行、保险公司等机构建立了定期交流机制,共同探讨审计工作中的难点和热点问题,分享成功的经验和做法。通过这种合作交流,不仅提高了内审人员的专业水平,也为信用社的业务发展提供了有力的支持。
四、加强信息化建设,提升审计信息化水平
随着信息技术的飞速发展,信息化建设已成为提高内部审计效率的重要手段。我县信用联社高度重视信息化建设,投入大量资源,提升审计信息化水平。一是建立审计信息系统,将审计计划、审计实施、审计报告等各个环节纳入系统管理,实现审计工作的全流程电子化。通过审计信息系统的应用,内审部门可以更加高效地完成审计任务,减少人为因素的影响,提高审计结果的准确性和可靠性。二是建立风险预警系统,通过对历史数据的分析,建立风险模型,实时监控信用社的各项业务指标,一旦发现异常情况,立即发出预警,提醒相关部门采取措施,防止风险扩大。三是建立审计档案管理系统,将所有的审计资料进行电子化存储和管理,方便查阅和调用,提高审计工作的透明度和可追溯性。
在信息化建设方面,我县信用联社还注重加强网络安全防护,确保审计信息的安全。通过建立多层次的网络安全防护体系,采用先进的加密技术和防火墙设备,有效防止了外部攻击和内部泄露,保护了信用社的核心数据和商业秘密。同时,定期开展网络安全演练,提高内审人员应对突发事件的能力,确保在关键时刻能够迅速响应,保障审计工作的顺利进行。
五、加强审计结果运用,推动整改落实
审计工作的最终目的是发现问题、解决问题,推动信用社的健康发展。因此,我县信用联社高度重视审计结果的运用,推动审计发现问题的整改落实。一是建立审计整改机制,对每次审计发现的问题,明确整改责任人、整改措施和整改时限,确保问题得到及时有效的解决。二是加强后续跟踪,对已整改的问题进行复查,确保整改效果达到预期目标。三是将审计结果作为考核评价的重要依据,对整改不力的部门和个人进行问责,形成强有力的震慑作用,促使各部门高度重视审计工作,自觉遵守各项规章制度。
在审计结果运用方面,我县信用联社还注重加强与监管部门的沟通协调,及时报告审计发现的重大问题,争取监管部门的支持和指导。通过与监管部门的密切合作,不仅提高了审计工作的权威性和公信力,也为信用社的合规经营提供了有力保障。同时,还注重总结审计工作经验,编写典型案例,供其他信用社参考借鉴,推动整个行业的审计水平不断提高。
六、展望未来,持续提升内部审计效能
面对新的形势和任务,我县信用联社将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移地推进内部审计工作的创新发展。一是进一步完善审计制度,建立健全内部审计工作的长效机制,确保审计工作的规范化、标准化。二是加大科技投入,引进更多的先进技术和设备,提高审计工作的智能化水平。三是加强人才培养,打造一支高素质的内审队伍,为信用社的健康发展提供坚实的人才保障。四是深化审计结果运用,推动审计发现问题的彻底整改,确保审计工作的实效性。
总之,我县信用联社将以更加坚定的信心、更加务实的作风,不断强化内部审计监督职能,为保障信贷安全运行、提高经营效益、促进信用社健康可持续发展作出新的更大贡献。
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